| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												012016													
											 | 
									
													
										
												111													
											 | 
									
										
												210,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.01.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Marián Marušin											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.03.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Slovakia energy													
											 | 
									
													
										
												1614104095													
											 | 
									
										
												351,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.07.2020											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovakia energy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.07.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4420211294													
											 | 
									
													
										
												75,90													
											 | 
									
										
												dezinfekcia											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.06.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Enterprise											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.06.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9119002532													
											 | 
									
													
										
												Aktualizácia programu													
											 | 
									
										
												229,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.06.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ASC											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.08.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9140000449													
											 | 
									
													
										
												Aktualizácia programu aSc agenda													
											 | 
									
										
												99,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.04.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ASC Appled software											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.06.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1911001523													
											 | 
									
													
										
												Aktualizácia programu ŠJ													
											 | 
									
										
												39,24											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Soft-GL											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21909542													
											 | 
									
													
										
												Aktualizácia vých. programu													
											 | 
									
										
												42,76											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.05.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Raabe											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.06.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20190006													
											 | 
									
													
										
												Autobusová preprava													
											 | 
									
										
												350,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.04.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Peter Dorušinec											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.06.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20210093													
											 | 
									
													
										
												BOZP													
											 | 
									
										
												150,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.10.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Jozef Choma											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36158313													
											 | 
									
													
										
												Celoslovenská konferencia													
											 | 
									
										
												190,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.03.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Združenie ZŠ Slovenska 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.04.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36158313													
											 | 
									
													
										
												Celoslovenská konferencia													
											 | 
									
										
												155,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.10.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ZZŠS											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2019											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.09.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												539190364													
											 | 
									
													
										
												Chemikálie													
											 | 
									
										
												101,52											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												23.09.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												My-Dva											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.10.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												121													
											 | 
									
													
										
												DVD -hudobná výchova													
											 | 
									
										
												200,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Hudobná agentúra											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.02.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Dataprojektor													
											 | 
									
										
												809,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.12.2020											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Epson shop											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.12.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20143													
											 | 
									
													
										
												Digitálny regulátor- plynový kotol													
											 | 
									
										
												400,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Cyril Dudáš											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.06.2014											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												OPĽZ/74/2017													
											 | 
									
													
										
												Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.05.2019											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.06.2019											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - MARSANN IT, s.r.o.													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.02.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.06.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Dodatok č.1 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.02.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.06.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Dodatok č.2 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.07.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.06.2015											 |