|
Faktúra |
282025
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
103,50 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
272025
|
réžia - strava zamestnanci ZŠ
|
841,80 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
262025
|
strava deti MŠ
|
100,80 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
252025
|
strava žiaci ZŠ
|
2 021,50 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
8368005009
|
telekomunikačné služby
|
10,31 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
162025
|
doprava žiakov - súťaž v prednese
|
69,43 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025029
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
420,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
|
|
Ing. Muller Ľudovít |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
1202504740
|
tonery
|
21,16 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
GRAS |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2290298509
|
elektrická energia
|
543,78 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
|
|
VSE |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
142025
|
doprava žiakov - súťaž v prednese
|
76,38 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
|
|
|
Obec Cernina |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
8660518688
|
zemný plyn
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
1025042015
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
8660518687
|
zemný plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
242025
|
strava žiaci ZŠ - záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
8367234174
|
telekomunikačné služby
|
36,80 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
1250603
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
12,30 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Espik |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
212025
|
príspevok - strava zam. ZŠ - SF
|
119,70 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
222025
|
réžia - strava zamestnanci ZŠ
|
973,56 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
182025
|
strava deti MŠ
|
106,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
172025
|
strava žiaci ZŠ
|
1 910,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
|
31.03.2025 |