|
Faktúra |
162016
|
réžia strava zamestnanci
|
340,48 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
142016
|
strava žiaci HN
|
476,53 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
152016
|
príspevok strava soc. fond
|
53,20 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
školská jedáleň |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
602022
|
príspevok strava zamestnanci SF
|
108,90 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
|
|
š |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
312022
|
strava detí MŠ
|
131,30 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
|
|
|
Šškolská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
Faktúra |
1510005601
|
rozbor pitnej vody
|
95,15 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
|
ŠvaPÚ Dolný Kubín |
|
|
|
|
30.04.2023 |
|
Faktúra |
4218037056
|
laboratórne vyš.vody
|
77,40 |
s DPH |
|
30.10.2017 |
|
|
|
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
|
|
|
31.10.2017 |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
4218016585
|
rozbor vody
|
77,40 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
|
|
|
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
Faktúra |
4218031540
|
laboratórne vyšetrenie vody
|
77,40 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
|
|
|
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
|
|
|
23.06.2017 |
30.10.2017 |
|
Faktúra |
214
|
verejný obstarávateĺ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
Štefan Potemri |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
1542013
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
446,02 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
Štefan Kunca |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
0022013
|
údržba plynového kotla
|
144,36 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
|
Štefan Kunca |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
Faktúra |
201822
|
lyžiarsky kurz
|
1 650,00 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
Faktúra |
201621
|
ubytovanie, strava-lyžiarsky výcvik
|
2 000,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
201823
|
lyžiarsky kurz
|
220,00 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
Faktúra |
201634
|
škola v prírode
|
756,00 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
Faktúra |
12014
|
réžia strava
|
328,96 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
Faktúra |
12014
|
hmotná núdza strava
|
599,28 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Cernina |
|
|
|
|
09.03.2014 |
|
Faktúra |
382022
|
strava detí MŠ
|
227,50 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
Faktúra |
402022
|
príspevok SF strava zam.
|
121,20 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
15.06.2022 |