| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2022008													
											 | 
									
													
										
												polepy dverí													
											 | 
									
										
												150,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.02.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DajSpirint											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.02.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												22040													
											 | 
									
													
										
												servis PC													
											 | 
									
										
												201,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.02.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ADM COM											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.02.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9001482952													
											 | 
									
													
										
												poštové poukazy													
											 | 
									
										
												18,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.02.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovenská pošta											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.02.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6571288674													
											 | 
									
													
										
												poistenie majetku													
											 | 
									
										
												9,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.02.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kooperatíva											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.02.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												062022													
											 | 
									
													
										
												strava detí MŠ HN													
											 | 
									
										
												162,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Cernina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1220154													
											 | 
									
													
										
												zber a odvoz kuchynského odpadu													
											 | 
									
										
												12,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Espik											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8300565757													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												33,39											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.02.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak telecom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.02.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8297357292													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												6,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak telecom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1012021													
											 | 
									
													
										
												strava detí MŠ HN													
											 | 
									
										
												135,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Cernina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1032021													
											 | 
									
													
										
												réžia strava zam. ZŠ													
											 | 
									
										
												391,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Cernina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1022021													
											 | 
									
													
										
												príspevok strava SF													
											 | 
									
										
												76,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Cernina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8296189949													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												32,91											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												23.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak telecom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1211895													
											 | 
									
													
										
												zber a odvoz kuchynského odpadu													
											 | 
									
										
												12,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Espik											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												4/2021													
											 | 
									
													
										
												Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične													
											 | 
									
										
												129 000.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1022012470													
											 | 
									
													
										
												Výkon činnosti zod. osoby													
											 | 
									
										
												36,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Osobný údaj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2290298509													
											 | 
									
													
										
												elektrická energia													
											 | 
									
										
												698,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VSE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												911022													
											 | 
									
													
										
												pracovné stretnutie riaditeľov škôl													
											 | 
									
										
												272,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												RVC											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												22007													
											 | 
									
													
										
												tonery													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ADM COM											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2022													
											 | 
									
													
										
												členský poplatok													
											 | 
									
										
												25,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												RVC											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												180122													
											 | 
									
													
										
												vzdelávacie podujatie													
											 | 
									
										
												22,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.01.2022											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												RVC											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2022											 |