|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Roght Power |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6571288674
|
poistenie majetku
|
50,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7283636222
|
zemný plyn
|
1 669,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7283636221
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
412016
|
hmotná núdza ZŠ-strava
|
289,48 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
476
|
aktualizačný semnár
|
180,00 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
NÚCŽV |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
442016
|
hmotná núdza MŠ-strava
|
33,25 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
432016
|
réžia strava
|
364,80 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7609399054
|
mobilné služby
|
25,63 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36158313
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016070002
|
údržba elektrických zariadení v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
|
|
|
Denis Biľ |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600496
|
kuchynský nábytok-ŠJ
|
1 557.60 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016226
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
846,24 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Nižný Orlík |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
hmotná núdza-školské potreby
|
315,40 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Vlasta Ilčisková |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1614104095
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Roght Power |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72836163589
|
zemný plyn
|
1 009,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1789323014
|
telefón
|
6,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7283616358
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
382016
|
réžia strava
|
395,52 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
402016
|
hmotná núdza ZŠ-strava
|
362,62 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2017 |