Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 702024 strava žiaci ZŠ 2 084,20 s DPH 29.11.2024 ŠJ 29.11.2024
Faktúra 4010004219 poistenie žiakov 5,28 s DPH 28.11.2024 Kooperativa 29.11.2024
Faktúra 1241769 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 28.11.2024 Espik 29.11.2024
Faktúra 8360032153 telekomunikačné služby 10,18 s DPH 22.11.2024 Slovak Telekom 29.11.2024
Faktúra 6631619608 poistenie didaktickej techniky 66,64 s DPH 18.11.2024 Kooperativa 31.12.2024
Faktúra 65/2024 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000,00 s DPH 07.11.2024 ŠJ 29.11.2024
Faktúra 2290298509 elektrická energia 573,35 s DPH 06.11.2024 VSE 29.11.2024
Faktúra 70776341 zborovňa komplet 189,94 s DPH 06.11.2024 Komensky 29.11.2024
Faktúra 2429 pracovná zdravotná služba 120,00 s DPH 06.11.2024 M Four 29.11.2024
Faktúra 8359267854 telekomunikačné služby 36,00 s DPH 01.11.2024 Slovak Telekom 29.11.2024
Faktúra 8679644104 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.11.2024 SPP 29.11.2024
Faktúra 8679644103 zemný plyn 49,00 s DPH 01.11.2024 SPP 29.11.2024
Faktúra 1024112032 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.11.2024 Osobný údaj 29.11.2024
Faktúra 132024 administratívne služby 1 182,77 s DPH 31.10.2024 Mária Durkotová 29.11.2024
Faktúra 582024 strava žiaci ZŠ 2 501,80 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
Faktúra 612024 réžia strava zamestnanci ZŠ 897,92 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
Faktúra 24kdi01566 kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení 165,60 s DPH 29.10.2024 Ekotec 31.10.2024
Faktúra 592024 strava detí MŠ 145,60 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
Faktúra 622024 príspevok strava zam. ZŠ - SF 110,40 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
Faktúra 612024 réžia strava zamestnanci ZŠ 897,92 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
zobrazené záznamy: 301-320/2868